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7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

En esta sección encontrará los informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal, como mínimo los siguientes:

a) Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

b) Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial según corresponda, de acuerdo con la periodicidad definida.

c) Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.

d) Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

2022

Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno - OCI-SISSSO-IL-2022-18
Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno - OCI-SISSSO-IL-2022-18
Seguimiento a Informe de Gestión Judicial - Primer semestre 2022 - OCI-SISSSO-IL-2022-17
Seguimiento a Informe de Gestión Judicial - Primer semestre 2022 - OCI-SISSSO-IL-2022-17
OCI-AI-06 Mantenimiento Infraestructura
OCI-AI-06 Mantenimiento Infraestructura
Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - Primer semestre 2022
Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - Primer semestre 2022
Auditoría interna a Glosas generadas en los procesos de la Dirección de Gestión del Riesgo y a las acciones implementadas para su minimización.
Auditoría interna a Glosas generadas en los procesos de la Dirección de Gestión del Riesgo y a las acciones implementadas para su minimización.
Seguimiento al cumplimiento de las políticas en Austeridad del Gasto determinadas por la Gerencia - OCI-SISSSO-AI-2022-04
Seguimiento al cumplimiento de las políticas en Austeridad del Gasto determinadas por la Gerencia - OCI-SISSSO-AI-2022-04
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - Trimestre I de 2022
Evaluación de la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - Trimestre I de 2022
Trimestral
AI-2022-03 ContratacionCOLCAN-Final
AI-2022-03 ContratacionCOLCAN-Final
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2022 (Versión 2)
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2022 (Versión 2)
OCI-AI-2022-02 Adquisición Medicamentos Caja Menor
OCI-AI-2022-02 Adquisición Medicamentos Caja Menor
Seguimiento a la Evaluación del Desempeño Laboral y a la concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión de gerentes públicos.
Seguimiento a la Evaluación del Desempeño Laboral y a la concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión de gerentes públicos.
Auditoría al Proceso de Gestión entre las Farmacias
Auditoría al Proceso de Gestión entre las Farmacias
Seguimiento a publicación de información en página web
Seguimiento a publicación de información en página web - Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública
Seguimiento al Plan de Mejora Auditorias Internas
Seguimiento al Plan de Mejora Auditorias Internas
Trimestral
Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de derechos de autor y uso de software
Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de derechos de autor y uso de software
Anual
Seguimiento a la normatividad archivistica
Seguimiento a la gestión institucional del informe de visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística -vigencia 2021
Anual
Seguimiento al cumplimiento del PIGA
Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Anual
Informe de austeridad del gasto IV trimestre 2021
Informe de austeridad del gasto IV trimestre 2021
Trimestral
Informe de Seguimiento a Proceso de Saneamiento Contable vigencia 2021
Informe de Seguimiento a Proceso de Saneamiento Contable vigencia 2021
Anual
Seguimiento Control Administrativo al Fondo de Caja Menor
Seguimiento Control Administrativo al Fondo de Caja Menor
Cuatrimestral
Seguimiento Cumplimiento Directiva 008 de 2021
Seguimiento Cumplimiento Directiva 008 de 2021
Anual
Certificados cuenta anual 2021 SIVICOF
Certificados cuenta anual 2021 SIVICOF
Anual
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2021
Anual
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloria Corte 31 dic 2021
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Corte 31 dic 2021
Anual
Seguimiento a la gestion del riesgo institucional 2021
Seguimiento a la gestion del riesgo institucional 2021
Anual
Plan Anual de Auditorias OCI 2022 V1
Plan Anual de Auditorias OCI 2022 V1
Anual
Seguimiento aplicativo Siprojweb II Semestre 2021
Seguimiento aplicativo Siprojweb II Semestre 2021
Semestral
Informe Final Auditoría al proceso de Gestión Financiera
Informe Final Auditoría al proceso de Gestión Financiera
Anual
Evaluacion Dependencias 2021
Evaluacion Dependencias 2021
Anual
Informe Semestral del Sistema de Control Interno II semestre 2021
Informe Semestral del Sistema de Control Interno II semestre 2021
Semestral

2021

Informe a la gestion de procesos disciplinarios
Informe de seguimiento a la gestion de procesos disciplinarios
Anual
Informe final SARLAFT
Informe final SARLAFT
Anual
Informe final auditoria cobro coactivo
Informe final auditoria cobro coactivo
Anual
Informe de seguimiento a la Evaluación del desempeño y acuerdo de gestion
Informe de seguimiento a la Evaluación del desempeño y acuerdo de gestion
Anual
lnforme de acompañamiento a la Toma Física de Inventarios - vigencia 2021
lnforme de acompañamiento a la Toma Física de Inventarios - vigencia 2021
Anual
Informe de Arqueo a la Caja Menor de la Subred
Informe de Arqueo a la Caja Menor de la Subred
Anual
Informe sobre las directrices de Accesibilidad web
Informe sobre las directrices de Accesibilidad web
Anual
Informe final auditoria tecnologia biomedica
Informe final auditoria tecnologia biomedica
Anual
Seguimiento declaracion de intereses SIDEAP
Seguimiento declaracion de intereses SIDEAP
Anual
Informe final auditoria riesgos de corrupcion
Informe final auditoria riesgos de corrupcion
Anual
Informe de seguimiento Ley de cuotas
Informe de seguimiento Ley de cuotas
Anual
Informe Directiva 003 16 de mayo al 8 de noviembre de 2021
Informe Directiva 003 16 de mayo al 8 de noviembre de 2021
Cuatrimestral
Seguimiento al Plan de mejoramiento NTC 6047
Seguimiento al Plan de mejoramiento NTC 6047
Anual
Informe final de Auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano
Informe final de Auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano
Anual
Informe de seguimiento continuidad del negocio
Informe de seguimiento continuidad del negocio
Anual
Informe de austeridad III trimestre 2021
Informe de austeridad III trimestre 2021
Trimestral
Informe Final Gobierno Digital TI
Informe Final Gobierno Digital TI
Anual
Informe se seguimiento trabajo en casa
Informe se seguimiento trabajo en casa
Anual
Plan Anual de Auditorias 2021 - Version 3
Plan Anual de Auditorias 2021 - Version 3
Anual
Informe final de Auditoria de Control Interno al Subproceso de Farmacia
Informe final de Auditoria de Control Interno al Subproceso de Farmacia
Anual
Reporte Sideap 31 agosto 2021
Reporte Sideap 31 agosto 2021
Anual
Seguimiento aplicativo Siprojweb
Seguimiento aplicativo Siprojweb
Anual
Informe de seguimiento PIGA
Informe de seguimiento PIGA
Anual
Informe de austeridad II trimestre 2021
Informe de austeridad II trimestre 2021
Trimestral
Informe final Auditoria a Contratación en el marco de la emergencia derivada del COVID -19.
Informe final Auditoria a Contratación en el marco de la emergencia derivada del COVID -19
Informe Semestral del Sistema de Control Interno primer I sem 2021
Informe Semestral del Sistema de Control Interno primer I sem 2021
Semestral
Informe final Auditoria EPP
Informe final Auditoria EPP
Anual
Informe final Auditoria Subproceso Almacén y Suministros
Informe final Auditoria Subproceso Almacén y Suministros
Anual
Plan Anual de Auditorias 2021 V2
Plan Anual de Auditorias 2021 V2
Anual
Informe austeridad I trimestre 2021
Informe austeridad I trimestre 2021
Trimestral
Informe Directiva 003 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021
Informe Directiva 003 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021
Semestral
Seguimiento índice de transparencia y acceso a la información ITA corte marzo 2021
Seguimiento índice de transparencia y acceso a la información ITA corte marzo 2021
Semestral
Informe Austeridad en el Gasto IV Trimestre 2020
Informe Austeridad en el Gasto IV Trimestre 2020
Trimestral
Certificado diligenciamiento FURAG vigencia 2020
Certificado diligenciamiento FURAG vigencia 2020
Anual
Informe de control interno contable CBN1019
Informe de control interno contable CBN1019
Anual
Informe de gestion de Riesgos 2020
Informe de gestion de Riesgos 2020
Anual
Plan Anual de Auditorias 2021
Plan Anual de Auditorias 2021
Anual
Evaluacion Dependencias 2020
Evaluacion Dependencias 2020
Anual
CBN_1038_Informe_de_Gestion_de_la_OCI_2020
CBN_1038_Informe_de_Gestion_de_la_OCI_2020
Anual
Informe pormenorizado control interno II semestre 2020
Informe pormenorizado control interno II semestre 2020
Semestral
Informe de gestión 2020
Informe de gestión 2020
Anual

2020

Informe auditoria final procesos disciplinarios
Informe auditoria final procesos disciplinarios
Anual
Informe final auditoria toma fisica selectiva bienes muebles.
Informe final auditoria toma fisica selectiva bienes muebles.
Anual
Informe final auditoria NTC 6047
Informe final auditoria NTC 6047
Anual
Informe FINAL auditoria Ruta Cardio Cerebro Vascular y Metabólica
Informe FINAL auditoria Ruta Cardio Cerebro Vascular y Metabólica
Anual
Informe final auditoria Atencion Medica Domiciliaria
Informe final auditoria Atencion Medica Domiciliaria
Anual
Informe Austeridad en el Gasto III Trimestre 2020
Informe Austeridad en el Gasto III Trimestre 2020
Trimestral
Informes enviados al consejo 2020
Informes enviados al consejo 2020
Informe auditoria presupuesto
Informe auditoria presupuesto
Anual
Seguimiento publicacion Pagina Web corte agosto 2020
Seguimiento publicacion Pagina Web corte agosto 2020
Semestral
ACTUALIZACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2020
ACTUALIZACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2020
Anual
Informe Austeridad del Gasto II trimestre 2020
Informe Austeridad del Gasto II trimestre 2020
Trimestral
Informe SARLAFT vigencia 2019
Informe SARLAFT vigencia 2019
Informe SARLAFT mayo 2020
Informe SARLAFT mayo 2020
Informe final auditoria facturacion
Informe final auditoria facturacion
Anual
Informe pormenorizado Control Interno I semestre 2020
Informe pormenorizado Control Interno I semestre 2020
Semestral
Informe Final Gobierno Digital TI
Informe Final Gobierno Digital TI
Anual
Informe_Final_Auditoria_Políticas institucionales_09-06-2020
Informe_Final_Auditoria_Políticas institucionales_09-06-2020
Anual
Informe de Seguimiento SARLAFT 2020 VF
Informe de Seguimiento SARLAFT 2020 VF
Anual
Informe_Austeridad_Gasto_1er_Trimestre_2020
Informe_Austeridad_Gasto_1er_Trimestre_2020
Trimestral
Informe_Directiva03_SubredSO-Mayo15-2020
Informe_Directiva03_SubredSO-Mayo15-2020
Semestral
Plan Anual de Auditorias 2020 OCI
Plan Anual de Auditorias 2020 OCI
Anual
Informe OCI Seguimiento PIGA 2019 Subred SO
Informe OCI Seguimiento PIGA 2019 Subred SO
Anual
Informe de Seguimiento Pagina web Ley 1712 Marzo 2020
Informe de Seguimiento Pagina web Ley 1712 Marzo 2020
Semestral
Informe Evaluación a la Gestión del Riesgo 2019 Subred_SO
Informe Evaluación a la Gestión del Riesgo 2019 Subred_SO
Anual
Informe de Control Interno Contable 2019
Informe de Control Interno Contable 2019
Anual
CBN 1038 Informe de Gestion Oficina de Control interno
CBN 1038 Informe de Gestion Oficina de Control interno
Anual
Austeridad en el Gasto vigencia 2019 cuarto trimestre y consolidado anual
Austeridad en el Gasto vigencia 2019 cuarto trimestre y consolidado anual
Trimestral
Resultado evaluación de gestión por dependencias para la vigencia 2019
Resultado evaluación de gestión por dependencias para la vigencia 2019
Anual
CERTIFICACION CUENTA ANUAL CONTRALORIA SIVICOF DIC 2019
CERTIFICACION CUENTA ANUAL CONTRALORIA SIVICOF DIC 2019
Anual
Informe Semestral Estado SCI Enero 2020
Informe Semestral Estado SCI Enero 2020 Decreto 807 de 2019
Semestral
Informe de gestión 2019
Informe gestión a 2019
Anual

2019

Informe final Auditoria Aplicativo ORFEO
Informe final Auditoria Aplicativo ORFEO
Informe final Auditoria Saneamiento Contable
Informe final Auditoria Saneamiento Contable
Informe final auditoria Aplicativo Siproj web
Informe final auditoria Aplicativo Siproj web
Anual
Matriz De Seguimiento De Preguntas De Rendición De Cuentas
Matriz de seguimiento de Preguntas de Rendición de Cuentas
Informe final Auditoria Gestión Financiera - Presupuesto
Informe final Auditoria Gestión Financiera - Presupuesto
Informe De Seguimiento Y Evaluación De Rendición De Cuentas Vigencia 2018
Informe de Seguimiento y Evaluación de Rendición de Cuentas Vigencia 2018
Informe final Auditoria Actualización de Procesos y procedimientos
Informe final Auditoria Actualización de Procesos y procedimientos relacionados con el sistema de inf.
Informe sgto. Austeridad y gasto III Trim 2019
Informe sgto. Austeridad y gasto III Trim 2019
Trimestral
Informe final Gestión del Talento Humano - Nómina
Informe final Gestión del Talento Humano - Nómina
Inf final aud Triage II
Inf final aud Triage II
Presentación Rendición de Cuentas - Noviembre 2019
Presentación Rendición de Cuentas, SISSO
Infografía Rendición de Cuentas - Noviembre 2019
Infografía Rendición de Cuentas, SISSO - Noviembre 2019
Informe de Gestión Rendición de Cuentas - Noviembre 2019
Informe de Gestión Rendición de Cuentas, SISSSO - Noviembre 2019
Informe final auditoria Sistema de seguridad y salud en el trabajo
Informe final auditoria Sistema de seguridad y salud en el trabajo
Informe final auditoría Contratacion medicamentos y material de osteosintesis
Informe final auditoría Contratacion medicamentos y material de osteosintesis
Directiva 003 mayo a noviembre de 2019
Directiva 003 mayo a noviembre de 2019
Semestral
Inf final Auditoria Laboratorio Clinico 2019
Inf final Auditoria Laboratorio Clinico 2019
Informe final Auditoria Gestión de servicio - Mesa de ayuda
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Informe Final Baja Activos Fijos
Informe Final Baja Activos Fijos
Inf Austeridad y eficiencia del gasto público I trim 2019
Inf Austeridad y eficiencia del gasto público I trim 2019
Trimestral
Seguimiento pagina web agosto 2019
Seguimiento pagina web agosto 2019
Austeridad y eficiencia gasto público II Trim 2019
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Trimestral
Informe Directiva 003 de 2013 Nov. 15 de 2018 a Mayo 15 de 2019
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Semestral
Informe evaluación de la gestión del riesgo para la vigencia 2018
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
Informe seguimiento pagina web marzo 2019
Informe seguimiento pagina web marzo 2019
Plan Institucional de Gestion Ambiental*PIGA Vig. 2018
Plan Institucional de Gestion Ambiental*PIGA Vig. 2018
Anual
Certificado de Cumplimiento FURAG II
Certificado de Cumplimiento FURAG II
Anual
Informe Gestion Presupuestal vigencia 2018
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
Informe Sarlaft
Informe Sarlaft
Anual
Matriz de seguimiento de Rendición de Cuentas - Vigencia 2018
Matriz de seguimiento, preguntas de Rendición de Cuentas, Vigencia 2018
Informe de Seguimiento y Evaluación de Rendición de Cuentas - Vigencia 2018
Informe de Seguimiento y Evaluación de Rendición de Cuentas, Vigencia 2018
Evaluacion Control Interno Contable 2018
Evaluacion Control Interno Contable 2018
Anual
Evaluacion por dependencias 2018
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto IV trimestre y consolidado 2018
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Trimestral
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual

2018

INFORME FURAG VIGENCIA 2016
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Anual
Informe final Auditoria Sistemas de Información
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Anual
Informe Final de auditoría Lavaset
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Anual
Informe final Auditoria Aplicativo Siprojweb
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Semestral
Informe Final de Auditoría Supervisión Contractual
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Anual
Informe final auditoria gestion documental
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Anual
Informe Austeridad III Trimestre 2018
Informe Austeridad Subred III Trimestre 2018
Trimestral
Informe Auditoria farmacia 2018
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Informe Directiva 003 Mayo a Noviembre de 2018
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Semestral
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017
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Anual
SEGUIMIENTO CONTRATO 064 Y 068 DE 2015
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Anual
EVALUACION GESTION POR DEPENDENCIA 2017
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Anual
INFORME DIRECTIVA 003 DE 2013 - NOV. 16 DE 2017 A MAYO 15 DE 2018
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Semestral
SEGUIMIENTO PLAN MEJORA AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN VIG 2017
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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO II TRIMESTRE DE 2018
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Trimestral
INFORME SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2018 WEB LEY 1712
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Cuatrimestral
SEGUIMIENTO PLAN MEJORA URGENCIAS
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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE 2018
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Trimestral
INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL A RIPS_25 ABRIL18
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Anual
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. 2017
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Anual
INFORME AUDITORIA CONTRATO SERVICIO DE LAVANDERÍA VIGENCIA 2018
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Anual
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE_2017
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Trimestral
INFORME FINAL DE AUDITORÍA REGULARIDAD COTRALORIA - 159
Código de Auditoria N° 159 Período Auditado: 2017 PAD 2018
Anual
INFORME DIRECTIVA 003 NOVIEMBRE 2017 A MAYO DE 2018
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Semestral
INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO VIG 2017
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Anual
RESOLUCIÓN 0270 DE 2018 CICI
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PLAN ANUAL AUDITORIAS PAA 01-03-2018
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Anual
INFORME AUDITORIA CONTRALORIA 2016 PAD 2017
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
02 ESTATUTO DE AUDITORIA
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CÓDIGO ÉTICA AUDITOR INTERNO
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INFORME AUDITORIA FINANCIERA 2017
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual

2017

EVALUACION DEPENDENCIAL 2017 consolidado_para publicar
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
INFORME SARLAFT 2017
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
INFORME FINAL AUDITORIA SISTEMAS
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
FORMULARIO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG II 2017
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
INFORME EVALUACIÓN PSPIC Y POS
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
INFORME AUDITORIA URGENCIAS VIGENCIA 2017
Actualización de página web dando Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC...
Anual
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2017
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Trimestral
INFORME SEGUIMIENTO MECI
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN -
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INFORME SIG PRIMER SEMESTRE (ENERO – JUNIO) 2017
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SEGUIMIENTO CONTRATO 216 Y 221 DE 2015
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA REGULARIDAD COTRALORIA - 181
Controlaría de Bogotá Código de Auditoría N° 181 Periodo Auditado: 2016 PAD 2017
Anual
INFORME AUDITORIA URGENCIAS
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Anual
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2016
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Anual
INFORME DE LA MESA DE CONTROL INTERNO SOBRE EL PROCESO DE TRANSICIÓN
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017
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Anual
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2017
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Trimestral
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2016
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Anual
INFORME DIRECTIVA 003 Mayo – Noviembre 2016
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Semestral
INFORME DE GESTIÓN OFICINAS DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016
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Anual